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老師好!我們公司賬戶被凍結了,工程款從甲方賬戶直接付出去了,這個帳怎么記呢

84784975| 提問時間:08/30 11:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
二個公司的往來互沖
08/30 11:45
84784975
08/30 11:45
老師,具體憑證怎么錄呢
84784975
08/30 11:49
老師,我們公司的收入票沒開呢,這個憑證怎么錄呢
文文老師
08/30 11:53
按未開票收入確認收入,分錄與開票是一樣的
84784975
08/30 11:55
老師,如果不確認收入,就沒辦法記賬吧?
文文老師
08/30 11:56
也不是,只是會形成應收賬款負數(shù)
84784975
08/30 14:59
老師,分錄是借應收賬款? ?貸主營業(yè)務收入? 應交稅費? ? 付款時借應付賬款? 貸應收賬款,是這樣嗎?老師
文文老師
08/30 15:02
是的,你的理解是對的。
84784975
08/30 15:09
老師,如果不確認收入,分錄怎么錄呢?
文文老師
08/30 15:11
借應付賬款 貸應收賬款
84784975
08/30 15:12
老師,那應收是負數(shù)了
84784975
08/30 15:15
老師,收入票去年開過了,到賬的款也都付完了,那這個應收賬款就一直負數(shù)嗎?
文文老師
08/30 15:37
去年開票,沒有確認為應收?
84784975
08/30 15:47
去年開的票確認過收入了,比如借應收賬款1200貸主營業(yè)務收入1100.92應交稅費—銷項稅99.08 收到款 借銀行存款1200 貸應收賬款1200
84784975
08/30 15:47
老師,這個應收賬款已經(jīng)平了
文文老師
08/30 15:50
那現(xiàn)在工程款直接付出去,是預收工程款嗎?
84784975
08/30 16:01
是的,老師
文文老師
08/30 16:02
那形成應收賬款負數(shù),沒問題,后期再開票平往來
84784975
08/30 16:05
老師,如果去年到的款1200沒付完,這個該怎么記賬呢
文文老師
08/30 16:09
去年到的款1200沒付完,仍然掛在往來科目
84784975
08/30 16:12
和應收賬款科目沒關系吧?
文文老師
08/30 16:17
原來掛的哪個往來科目,繼續(xù)用原來的往來科目。
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