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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司貸款1000萬,利率3%,先息后本,每月計(jì)息起始日期為當(dāng)月20日至次月20日,次月20日付利息,請(qǐng)問應(yīng)如何做賬務(wù)處理
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速問速答apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果是單利,利息費(fèi)用計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 就行
每月計(jì)提 時(shí)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)付利息
支付時(shí)
借:應(yīng)付利息
貸:銀行存款
08/30 19:11
84784974
08/30 19:14
那之前把支付是的應(yīng)付利息計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)如何更賬
84784974
08/30 19:15
計(jì)提的話是計(jì)提當(dāng)月21-30 的金額,支付的是1-20日的金額對(duì)么
apple老師
08/30 19:29
同學(xué)你好,
1)對(duì)于計(jì)提的部分,
正確的做法,是應(yīng)該 你說的那樣計(jì)提。分段計(jì)算,分段計(jì)提。
但是,實(shí)務(wù)中,往往不這樣計(jì)提
往往是 ,假如 9月20號(hào)時(shí),銀行對(duì)賬單上,提示了利息,那么,就按照這個(gè)數(shù)據(jù)? 在9月進(jìn)行計(jì)提,且 進(jìn)行支付
保證 應(yīng)付利息 這個(gè)會(huì)計(jì)科目余額為=0
因此
2)你沒有通過 應(yīng)付利息科目做賬, 沒有關(guān)系的, 只要損益正確就行。
因?yàn)?,它屬于中轉(zhuǎn)科目了
84784974
08/30 19:33
我目前是計(jì)提是寫的借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,支付寫的是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款
apple老師
08/30 19:36
明白了,那就弄錯(cuò)了
那把先做的這筆
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,
貸:應(yīng)付利息
做紅沖
借:應(yīng)付利息
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784974
08/31 17:03
摘要怎么寫比較合適
apple老師
08/31 17:09
同學(xué)你好,是說沖銷的這筆吧
如果是的話
摘要寫
沖銷第多少號(hào) 憑證
84784974
08/31 17:14
是的,但是有連續(xù)幾個(gè)月,都一個(gè)個(gè)沖嗎
apple老師
08/31 17:19
如果打算沖銷在 比方說 8 月
那么。
就做一個(gè) 憑證就行,
摘要上 寫清楚對(duì)應(yīng)哪些原來的憑證號(hào)就行
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