問(wèn)題已解決
公司建設(shè)期怎么報(bào)稅?
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速問(wèn)速答您好, 沒(méi)有業(yè)務(wù)直接0申報(bào)就可以
09/03 10:19
劉艷紅老師
09/03 10:21
是的,是的,這個(gè)直接提交就可以
劉艷紅老師
09/03 10:34
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的
劉艷紅老師
09/03 10:40
可以的,到時(shí)正常經(jīng)營(yíng),是可以抵扣的
劉艷紅老師
09/03 10:46
可以先認(rèn)證,申報(bào)留底就可以
劉艷紅老師
09/03 14:17
就是你認(rèn)證了,沒(méi)抵扣完
84784972
09/03 10:20
是不是打開報(bào)表直接提交就行了?
84784972
09/03 10:33
我在稅務(wù)平臺(tái),稅費(fèi)中認(rèn)定信息中查詢到公司需要交的稅有:增值稅、城建、教育、地方教育、企業(yè)所得、個(gè)人所得、印花稅,其中增值稅、城建、教育、地方教育通過(guò)增值稅一般納稅人申報(bào)表,進(jìn)行申報(bào)。企業(yè)所得稅和印花稅分別是按照年和季度申報(bào)繳納。我每月是不是只需要按月進(jìn)行一般納稅人申報(bào)表申報(bào)增值稅和附加稅,在單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅就行了?大征期和年底再申報(bào)企業(yè)所得和印花稅就行了?
84784972
09/03 10:39
老師在麻煩問(wèn)一下,我們公司屬于建設(shè)其馬上要支付工程建設(shè)款,假設(shè)支付工程建設(shè)款是所支付的進(jìn)項(xiàng)稅額為800萬(wàn),我們后期在獲得收入銷售服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額可以從我們前期建設(shè)期支付的進(jìn)項(xiàng)稅中抵扣嗎?
84784972
老師,我們是一次性支付的進(jìn)項(xiàng)。數(shù)額比較大,我們可能要抵扣幾年才能抵扣完。那么我們公司每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候可以一直去沖減這筆進(jìn)項(xiàng)嗎?直到把這筆進(jìn)項(xiàng)的數(shù)額沖減完在交稅?
84784972
09/03 14:13
老師您好,申報(bào)留底是什么意思?
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