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老師,實(shí)收資本100萬沒到位,當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)收款,貨:實(shí)收資本?,F(xiàn)在考慮注銷,賬應(yīng)該如何調(diào)整

84785026| 提問時(shí)間:09/03 12:49
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
注銷時(shí),要先沖回其他應(yīng)收款,再調(diào)整實(shí)收資本。具體操作是:借:實(shí)收資本,貸:其他應(yīng)收款。確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映情況。
09/03 12:51
84785026
09/03 13:41
好的,老師, 這樣據(jù)實(shí)沖回不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的,是嗎? 其他應(yīng)收款注銷前不處理要交多少的稅?
堂堂老師
09/03 13:45
沖回其他應(yīng)收款,理論上不會(huì)直接產(chǎn)生稅收。但需確保會(huì)計(jì)處理合規(guī),避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)。具體稅額需視企業(yè)利潤及稅率而定。建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
84785026
09/03 13:58
好的,謝謝
堂堂老師
09/03 14:01
沒問題,有財(cái)會(huì)疑問隨時(shí)來,我會(huì)盡力解答。記得問與財(cái)務(wù)相關(guān)的事哦!
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