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老師,請問,處置長期未使用的固定資產(chǎn),低于賬面價值(原值-折舊)轉(zhuǎn)讓,分錄如何做

84785007| 提問時間:09/03 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
09/03 14:37
84785007
09/03 14:41
待處理財產(chǎn)損益這個是什么用
家權(quán)老師
09/03 14:44
那個是盤點時候用,這里是處置資產(chǎn)
84785007
09/03 14:46
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
09/03 14:47
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