問題已解決
我公司設(shè)備采購(gòu)是100萬,與第三方施工簽的安裝服務(wù)是50萬.與客戶簽訂的租賃合同是240萬(包含設(shè)備和施工),租期是3年,無利息,合同到期后設(shè)備歸客戶.那么要怎么賬務(wù)處理呢?每年收租金時(shí)要怎么賬務(wù)處理
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速問速答你好!你們出租給對(duì)方的時(shí)候,按年,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
09/05 11:13
84785040
09/05 11:16
那采購(gòu)的時(shí)候呢?我們租給客戶是包含施工的.還有這里確認(rèn)了收入,好像沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785040
09/05 11:17
采購(gòu)設(shè)備的時(shí)候,設(shè)備是直接送到客戶地的,然后施工進(jìn)場(chǎng)
宋生老師
09/05 11:19
您好!這個(gè)你們是先計(jì)入在建工程-XX項(xiàng)目-材料費(fèi),安裝費(fèi)等,貸應(yīng)付賬款等
84785040
09/05 11:24
那設(shè)備呢?直接先入固定資產(chǎn)嗎?
宋生老師
09/05 11:25
你好!不是,也是入在建工程,完工后入固定資產(chǎn)
84785040
09/05 11:26
明白了,那其實(shí)就是:
借:在建工程-材料/安裝/設(shè)備
貸:應(yīng)付
借:固定資產(chǎn)-融資租賃
貸:在建工程
宋生老師
09/05 11:27
你好!是的,分錄就是這樣
84785040
09/05 11:28
那之后每期收租金呢?
宋生老師
09/05 11:28
你好!那個(gè)是收入了
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785040
09/05 11:29
那我們有一個(gè)借方的固定資產(chǎn)啊,這樣每期要折舊了?但是這個(gè)租賃合同到期設(shè)備是給客戶的哦
宋生老師
09/05 11:30
你好!你這個(gè)固定資產(chǎn),每個(gè)月折舊計(jì)入成本就行了
84785040
09/05 11:31
不應(yīng)該是承租方提折舊嗎?我們是出租方也提折舊嗎?
宋生老師
09/05 11:32
你好!是出租方折舊了。
宋生老師
09/05 11:32
承租方是出租金給出租方
84785040
09/05 11:34
那意思是說設(shè)備歸屬權(quán)還沒給客戶之前都是我們折舊?那合同到期之后要怎么做賬?因?yàn)槲覀兌际鞘兆饨?到期了之后設(shè)備是直接歸屬客戶了
宋生老師
09/05 11:36
你好!這個(gè)你折舊完就行。然后做固定資產(chǎn)清理。
84785040
09/05 11:43
那沒公允價(jià)值了啊,我的思路是這樣,然后就沒了
借:固定清理 y
累計(jì)折舊 x
貸:固定資產(chǎn) z
宋生老師
09/05 11:43
你好!是的。清理完就行了
84785040
09/05 11:47
那我還有問題,因?yàn)槲艺叟f入成本,在匯算清繳的時(shí)候可以稅前抵扣嗎?
宋生老師
09/05 11:47
你好!可以的,你可以抵扣
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