問題已解決
老師,我待認證轉(zhuǎn)到進項稅,8張發(fā)票,已做過賬了,做了待認證,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進項稅,直接做,借應交稅費進項稅,貸待認證進項稅,可以吧,做一筆分錄,摘要就寫,8張發(fā)票從待認證轉(zhuǎn)到進項稅,可以吧,可對呢?分錄?摘要?
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速問速答你好你的摘要和分錄都是對的
2024 09/06 19:37
84784986
2024 09/06 19:38
老師,那當月發(fā)票,當月不認證,可以不做賬嗎?等哪月認證哪月再做賬?可以這樣做?前面一個老師說的?
84784986
2024 09/06 19:39
如果當月取得進項發(fā)票不做賬,那不就賬實不相符了?
暖暖老師
2024 09/06 19:42
原材料這種可以放待抵扣就可以
84784986
2024 09/06 19:54
我們買的是庫存商品也可以當月不認證不做賬嗎?
暖暖老師
2024 09/06 20:01
你商品用不到就可以不做賬務
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