問(wèn)題已解決

你好老師,我們公司買(mǎi)的生產(chǎn)廠房,裝修費(fèi)花了100萬(wàn),發(fā)票已開(kāi),怎么做賬務(wù)處理?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:09/09 10:14
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)廠房裝修費(fèi)用作為固定資產(chǎn)改良支出計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,分?jǐn)偟较嚓P(guān)資產(chǎn)年限內(nèi)進(jìn)行折舊或攤銷(xiāo)。具體會(huì)計(jì)分錄如下: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-固定資產(chǎn)改良 貸:銀行存款或其他應(yīng)付款 之后按年分?jǐn)偅?借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用(根據(jù)使用部門(mén)) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-固定資產(chǎn)改良
09/09 10:17
84784958
09/09 10:52
你好老師,可以直接計(jì)入固定資產(chǎn),然后再每月攤銷(xiāo)嗎??
堂堂老師
09/09 10:56
當(dāng)然可以。將裝修費(fèi)直接計(jì)入固定資產(chǎn)成本,然后按月攤銷(xiāo)。會(huì)計(jì)分錄為: 購(gòu)入時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 裝修完畢后: 借:在建工程 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)固時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 每月攤銷(xiāo): 借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
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