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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,我們公司買(mǎi)的生產(chǎn)廠房,裝修費(fèi)花了100萬(wàn),發(fā)票已開(kāi),怎么做賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)廠房裝修費(fèi)用作為固定資產(chǎn)改良支出計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,分?jǐn)偟较嚓P(guān)資產(chǎn)年限內(nèi)進(jìn)行折舊或攤銷(xiāo)。具體會(huì)計(jì)分錄如下:
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-固定資產(chǎn)改良
貸:銀行存款或其他應(yīng)付款
之后按年分?jǐn)偅?借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用(根據(jù)使用部門(mén))
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-固定資產(chǎn)改良
09/09 10:17
84784958
09/09 10:52
你好老師,可以直接計(jì)入固定資產(chǎn),然后再每月攤銷(xiāo)嗎??
堂堂老師
09/09 10:56
當(dāng)然可以。將裝修費(fèi)直接計(jì)入固定資產(chǎn)成本,然后按月攤銷(xiāo)。會(huì)計(jì)分錄為:
購(gòu)入時(shí):
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
裝修完畢后:
借:在建工程
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)固時(shí):
借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程
每月攤銷(xiāo):
借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊
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