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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!我們是個(gè)工廠門店,客戶在我這里下單,貨款付給工廠,經(jīng)??蛻魰?huì)付承兌給我們工廠,我們門店是1.3%貼息,工廠是1%貼息,門店也會(huì)在工廠拿貨,這樣就是三角關(guān)系,我們客戶貨款沖工廠的應(yīng)付,貼息的差額就做收入,我怎么做都覺得不對(duì) ,我是借: 應(yīng)付1500 貸:銀行1800 收入我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
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速問速答你好!你描述的情況有點(diǎn)復(fù)雜。簡(jiǎn)單來說,收到承兌匯票時(shí),應(yīng)先計(jì)入“應(yīng)收票據(jù)”科目,待承兌后,按實(shí)際貼現(xiàn)金額沖減,差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。具體操作需結(jié)合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。建議詳細(xì)記錄每一筆交易,確保合規(guī)性。如果有具體賬務(wù)處理疑問,可提供更詳細(xì)信息。
2024 09/09 14:38
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