問題已解決

老師好!我們是個(gè)工廠門店,客戶在我這里下單,貨款付給工廠,經(jīng)??蛻魰?huì)付承兌給我們工廠,我們門店是1.3%貼息,工廠是1%貼息,門店也會(huì)在工廠拿貨,這樣就是三角關(guān)系,我們客戶貨款沖工廠的應(yīng)付,貼息的差額就做收入,我怎么做都覺得不對(duì) ,我是借: 應(yīng)付1500 貸:銀行1800 收入我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

84785020| 提問時(shí)間:2024 09/09 14:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你描述的情況有點(diǎn)復(fù)雜。簡(jiǎn)單來說,收到承兌匯票時(shí),應(yīng)先計(jì)入“應(yīng)收票據(jù)”科目,待承兌后,按實(shí)際貼現(xiàn)金額沖減,差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。具體操作需結(jié)合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。建議詳細(xì)記錄每一筆交易,確保合規(guī)性。如果有具體賬務(wù)處理疑問,可提供更詳細(xì)信息。
2024 09/09 14:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~