问题已解决
老師好,請問我放收到的進項票已抵扣,對方發(fā)紅字發(fā)票確認單給我們(上面勾選的未抵扣)可以操作嗎?
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您好,收到紅字信息表后,您可以根據(jù)提示操作,將已抵扣的進項稅額轉出,再按照新信息處理。具體步驟可參考稅局指南或咨詢專業(yè)會計。
2024 09/09 19:34
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2024 09/09 19:37
噢噢,就是對方發(fā)來的的確認單可以同意的是吧?
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/09 19:40
對的,收到確認單后,雙方確認無誤,您就可以據(jù)此操作調整賬目了。記得遵循稅局規(guī)定流程。
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2024 09/09 19:41
嗯嗯好的,老師這對我們之前已申報的稅有影響嗎,我們是7月抵扣的,但不需要繳稅的當時
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堂堂老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/09 19:44
如果在申報時已正確處理,現(xiàn)在收到紅字信息,只需根據(jù)新信息調整即可。對于已申報的部分,可能需要修改申報表并補報或退稅,具體情況需依據(jù)稅局指引操作。
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