問題已解決

您好 老師 由于公司合并,一個公司的預(yù)收賬款和另一家公司的應(yīng)收賬款沖抵(被合并公司賬務(wù)還沒并到一起)合理嗎?

84785022| 提問時間:09/14 18:56
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
合理,這是企業(yè)合并中常見操作。通過抵消內(nèi)部往來款項,簡化合并報表,反映真實財務(wù)狀況。但需確保符合會計準則。
09/14 18:59
84785022
09/14 19:07
問題是確定8月份把賬務(wù)并到一起的,結(jié)果審計報告沒出來,一半兒的賬才舊公司,一半兒的在新公司
小智老師
09/14 19:09
這種情況需要謹慎處理,確保合并后的財務(wù)信息準確無誤。可以先初步合并已有的數(shù)據(jù),待審計報告出具后再調(diào)整。務(wù)必遵循會計準則,確保財務(wù)報表的真實性和合規(guī)性。
84785022
09/14 19:16
在以前的公司預(yù)收的錢,現(xiàn)在的需要沖掉,但現(xiàn)在的公司沒有這么一筆,我只能先做應(yīng)收,賬務(wù)合并啦再把預(yù)收應(yīng)收沖抵,這樣對嗎? 然后以前的公司掛賬的錢給到現(xiàn)在的公司賬戶,這個呢
小智老師
09/14 19:18
這樣做基本是對的。先確認為應(yīng)收,合并報表時再與原預(yù)收款沖抵。至于掛賬款項轉(zhuǎn)入現(xiàn)公司賬戶,確保有相應(yīng)交易支持,流程合法合規(guī)。關(guān)鍵在于后期準確調(diào)整和披露信息。
84785022
09/14 19:25
那舊公司掛賬,打新公司的錢,應(yīng)該做 預(yù)收,后面把應(yīng)收也沖抵嗎
小智老師
09/14 19:27
如果是舊公司向新公司預(yù)付的款項,應(yīng)確認為新公司的預(yù)收賬款。等到雙方賬務(wù)合并后,確實可以將預(yù)收賬款與應(yīng)收款進行抵銷處理。確保所有交易記錄準確,遵循會計原則。
84785022
09/14 19:31
明白了 老師? 謝謝
小智老師
09/14 19:34
不客氣,有問題隨時來聊。祝你工作順利!
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