問題已解決
老師你好,預(yù)提銷售費(fèi)用,對應(yīng)的其他應(yīng)付款怎么沖掉呢?就是預(yù)提銷售費(fèi)用在匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增,但是其他應(yīng)付款一直掛著,如何沖銷
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速問速答你好,其實(shí)這個你要做紅字憑證沖減。
09/19 09:57
84784969
09/19 10:07
怎么沖減呢老師?
宋生老師
09/19 10:09
你好,就是做相反的分錄
84784969
09/19 10:13
我知道,那我沖減的時候借什么呢?
宋生老師
09/19 10:14
你好,你預(yù)期的時候是怎么做的憑證?你把這個憑證發(fā)來看一下。
84784969
09/19 10:14
關(guān)鍵是我匯算清繳時銷售費(fèi)用已經(jīng)調(diào)增了,不能再借銷售費(fèi)用了呀,
宋生老師
09/19 10:14
你好,,借方計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
84784969
09/19 10:15
關(guān)鍵是我匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了,我不能再借銷售費(fèi)用了呀。
宋生老師
09/19 10:18
你好,你這個情況,你可以做相反的分錄沖減。然后匯算調(diào)一下
其實(shí)這個標(biāo)準(zhǔn)的做法是應(yīng)該在上一年的年底就應(yīng)該沖減。
84784969
09/19 10:22
老師你能看到嗎?我反相沖減了,匯算清繳怎么調(diào)呢老師
宋生老師
09/19 10:23
你好,你這個是什么時候做的憑證?是做到這個月的嗎?
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