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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月份計(jì)提工資分錄:借:管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資100 8月份支付工資 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100.貸:銀行存款 101 這個差額怎么調(diào)整
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速問速答你好,這個是為什么會有差額?是多發(fā)了還是少去提了
2024 09/25 13:48
84784948
2024 09/25 13:49
多發(fā)了,并用多發(fā)的部分不用退回,直接調(diào)平就可以
宋生老師
2024 09/25 13:50
你好,那你就進(jìn)入營業(yè)外支出就可以了。
宋生老師
2024 09/25 13:50
借方做一個營業(yè)外支出1塊錢。
84784948
2024 09/25 13:50
如果是少計(jì)提了呢
宋生老師
2024 09/25 13:52
你好,就補(bǔ)充計(jì)提1塊錢就好了。
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