問(wèn)題已解決
小規(guī)模前期報(bào)了未開(kāi)票收入后期又開(kāi)票申報(bào)增值稅怎么弄,和企業(yè)所得稅,怎么填報(bào)呢?
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速問(wèn)速答你好,增值稅當(dāng)時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)了第10欄嗎?你看一下現(xiàn)在需要交稅吧?不交稅的話,沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)。增值稅是零申報(bào)所得稅,根據(jù)本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額分別填寫(xiě)就可以的。所得稅這個(gè)不影響,因?yàn)樗顚?xiě)的就是本年累計(jì)。
09/25 15:42
84785018
09/25 15:43
老師交稅了,現(xiàn)在有開(kāi)票了,是去年的,企業(yè)所得稅也交了
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09/25 15:45
去年企業(yè)所得稅也報(bào)無(wú)票收入現(xiàn)在又開(kāi)發(fā)票了企業(yè)所得稅怎么弄呢?
郭老師
09/25 15:46
所得稅的這個(gè)根據(jù)你本年累計(jì)的利潤(rùn)來(lái)填寫(xiě)就可以的。增值稅假設(shè)沒(méi)有其他的業(yè)務(wù),就是0。因?yàn)槟阏龜?shù)和負(fù)數(shù)都是在第一行填寫(xiě)
增值稅的,如果你申報(bào)不了,你就去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
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