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老師,我們有合作業(yè)務(wù),別人借我們的資質(zhì),但我們只收取別人的管理費(fèi),這部分的賬務(wù)如何處理呢?

84785019| 提問時(shí)間:09/26 18:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 得做成你們的業(yè)務(wù) 然后**方給你們開成本發(fā)票 你們給他們打款
09/26 19:00
84785019
09/26 19:02
好的,那相當(dāng)于收入這塊只能通過內(nèi)賬來反應(yīng),不能兩套賬合一,是嗎?
樸老師
09/26 19:03
外賬也是一樣的做法 只不過要考慮稅 要單獨(dú)做稅
84785019
09/26 19:05
能用一個(gè)合適的科目和自己的業(yè)務(wù)區(qū)分來嗎?如果當(dāng)成自己的業(yè)務(wù)來做的話,她們這塊的收入就很難在賬上反應(yīng)出來。
樸老師
09/26 19:07
每個(gè)項(xiàng)目都是單獨(dú)核算的 摘要區(qū)分的哦
84785019
09/26 19:11
我們沒有分項(xiàng)目核算呢?
84785019
09/26 19:13
以前的會(huì)計(jì)都是籠統(tǒng)的做的,后期如何去分項(xiàng)目做呢。
樸老師
09/26 19:18
同學(xué)你好 這個(gè)要分項(xiàng)目核算 科目明細(xì)設(shè)置項(xiàng)目名稱哦
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