問題已解決

老師,其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù),如果把他調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,那么我該怎么寫分錄,報表里應(yīng)該調(diào)整哪個科目?以及如果報了稅該怎么調(diào)

84785009| 提問時間:09/27 11:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,嚴(yán)格來說這個不需要做賬務(wù)處理,只需要報表重分類就行,你看下你的報表有重分類的功能吧。
09/27 11:04
郭老師
09/27 11:04
從分類它自動到其他應(yīng)付款里面去,也不需要做賬務(wù)處理。
84785009
09/27 11:06
怎么看有沒有重分類功能呢?我申報的2013年的報表,稅局打電話說的其他應(yīng)收款不能為負(fù)數(shù),讓我改成正數(shù),并且吧企業(yè)所得稅申報表的資產(chǎn)總額也改一下
郭老師
09/27 11:23
不清楚的,你可以問一下你軟件售后 自己手動修改申報表吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~