問(wèn)題已解決

老師,我們個(gè)體戶,22年1-3月開(kāi)錯(cuò)兩張票,是銷(xiāo)售貨物結(jié)果開(kāi)成了5%的稅率,現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)了改成3%的稅率,是專票,那我現(xiàn)在是不是要改稅務(wù)報(bào)表,改22年1-3月的報(bào)表對(duì)吧?怎么改呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:10/08 11:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了嘛,現(xiàn)在的話就申報(bào)負(fù)數(shù),不需要去改之前的。
10/08 11:35
84785030
10/08 11:45
之前的報(bào)表就是錯(cuò)的,本來(lái)就要改,之前的數(shù)據(jù)比實(shí)際發(fā)票還多了250多塊錢(qián),然后行次也填錯(cuò)了,所以叫我們?nèi)ジ?,改了提交不了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后又要我回來(lái)處理發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票處理好了,就是要怎么填報(bào)表了
宋生老師
10/08 11:49
你好,你這個(gè)建議你直接去稅務(wù)局上門(mén)填表申報(bào)。
84785030
10/08 11:55
嗯嗯,直接按發(fā)票數(shù)據(jù)填就可以了是不?
宋生老師
10/08 11:57
你好,是的,就是這樣子。
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