問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 我司作為增值稅一般納稅人 外購(gòu)貨物取得增值稅專用發(fā)票 無(wú)償贈(zèng)送給客戶 要視同銷售 的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:10/09 09:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
購(gòu)入貨物時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 無(wú)償贈(zèng)送客戶時(shí): 計(jì)算銷項(xiàng)稅額:假設(shè)外購(gòu)貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項(xiàng)稅額 = A×13%。 借:營(yíng)業(yè)外支出(A + A×13%) 貸:庫(kù)存商品 A 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(A×13%)
10/09 09:52
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