問題已解決

本公司7月與B公司簽訂銷售合同,7月收到貨款,實(shí)際7月出庫,B公司也收到貨了。 10月本公司開票給B公司,請問該筆業(yè)務(wù)7月和10月分別怎么做賬?

84785014| 提問時間:2024 10/09 10:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,首先你這個操作本身是有問題的其次。其次如果已經(jīng)這樣了,那么建議你7月先作借發(fā)出商品帶庫存商品。然后借銀行存款,貸,預(yù)收賬款,10月的時候再確認(rèn)收入。
2024 10/09 10:57
84785014
2024 10/09 11:02
老師,這樣做可以嗎? 7月 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 10月的時候再確認(rèn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:預(yù)收賬款
宋生老師
2024 10/09 11:05
你好這樣子的話收入和成本不對應(yīng)
84785014
2024 10/09 11:11
老師,完整案例是:本公司先跟C公司購買商品,花費(fèi)520元。 這部分可否做成:借庫存商品520,貸銀行存款520? 之后本公司又將該商品賣給B公司,產(chǎn)生上一條的分錄。 整體這個過程會計(jì)分錄應(yīng)如何修改呢?
宋生老師
2024 10/09 11:31
你好,借庫存商品520,貸銀行存款520 然后再借,應(yīng)收賬款b公司,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~