問題已解決

老師,前面是進(jìn)的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在給抵扣的分錄怎么寫

84785000| 提問時(shí)間:10/10 13:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
10/10 13:48
84785000
10/10 13:49
是抵扣了多少的金額就寫多少嗎?
宋生老師
10/10 13:50
你好,是的,就是這樣子做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~