問題已解決
老師,如果我們自己廠里領(lǐng)料生產(chǎn)的半成品,沒有用半成品去區(qū)分,直接把做出的半成品當原材料入庫,會有什么后果呢? 我的思路是把這種半成品又當成材料領(lǐng)用,分錄如下: 領(lǐng)料生產(chǎn)半成品時: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料——某料 計提工資: 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 半成品完工入庫時 借:原材料——化工材料 貸:生產(chǎn)成本
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速問速答你好,同學,在生產(chǎn)過程中,原材料和半成品沒有明確區(qū)分會導(dǎo)致生產(chǎn)管理混亂。原材料是未經(jīng)加工的初始材料,而半成品是經(jīng)過一定加工但尚未完成全部工藝流程的產(chǎn)品。如果兩者沒有明確區(qū)分,可能會導(dǎo)致生產(chǎn)計劃不準確,原材料和半成品的庫存管理混亂,增加生產(chǎn)成本和管理難度?。
在銷售環(huán)節(jié),原材料和半成品的混淆可能導(dǎo)致市場監(jiān)管困難。如果產(chǎn)品未明確標識其狀態(tài),消費者可能會誤購不適合直接使用的產(chǎn)品,導(dǎo)致使用不便或安全問題。
10/11 21:35
84785001
10/11 21:46
那單指我的賬面呢?會不會虛增材料?會不會虛增成本呢?我7月份已經(jīng)是這樣操作的,9月份的賬現(xiàn)在在核算,我想問下還有沒有的補救措施?因為我領(lǐng)用該半成品,又做了一次借生產(chǎn)成本,貸原材料的分錄,現(xiàn)在單單沖結(jié)轉(zhuǎn)的憑證已經(jīng)很難捋的清楚了。我如果不這樣操作,是不是可以直接把半成品結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后其他車間領(lǐng)用該半成品時,我當這些已經(jīng)入賬生產(chǎn)成本了,直接踢除出去?那我成本核算又該怎么操作呢?
麗媛老師
10/11 22:46
是否會涉及虛增成本要看你計入半成品的這部分有無合法憑證以及第三方審計的鑒定結(jié)果。你可以更正下會計科目,比如半成品入庫的更正分錄 借原材料——xx半成品 貸原材料——化工材料,生產(chǎn)成本的核算就是一項比較復(fù)雜的工序,可以加設(shè)子級科目予以區(qū)分。半成品領(lǐng)用時肯定要計入生產(chǎn)成本的,不能節(jié)省步驟,要根據(jù)生產(chǎn)工藝流程去核算
84785001
10/12 06:59
我的意思是,半成品入庫的時候,我直接入到生產(chǎn)成本,就不再做半成品增加這一步,到下一工序領(lǐng)用時,我也不做半成品領(lǐng)用分錄,即不做生產(chǎn)成本增加(在半成品入庫時已增加了生產(chǎn)成本)直到結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候 ,后面的產(chǎn)品完工,我再把該部分的生產(chǎn)成本金額直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里,這樣操作至少不會虛增原材料。對吧?
麗媛老師
10/12 07:57
是的,可以這樣操作
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