問題已解決
我有一個問題想請教一下 ,往年企業(yè)所得稅 ,成本餐費(fèi) ,今年調(diào)整及調(diào)增 至業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,補(bǔ)交了稅款 ,但金年調(diào)增后跟往年那一年利潤是沒有變化的。只是餐費(fèi)計入招待費(fèi) ,這個會計分錄在24年要怎么做 補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金要怎么做會計分錄入賬啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金要怎么做會計分錄入賬啊
借:以前年度損益調(diào)整
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
10/12 13:20
84785041
10/12 13:21
企業(yè)所得稅那一步會計分錄不需要嗎
小菲老師
10/12 13:23
同學(xué),你好
如果你要做也可以的
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
84785041
10/12 13:23
兩個都可以是嗎
小菲老師
10/12 13:24
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84785041
10/12 13:24
第一步以前年度損益調(diào)整需要加上滯納金的金額嗎
小菲老師
10/12 13:24
同學(xué),你好
不需要的
84785041
10/12 13:25
例如補(bǔ)交企業(yè)所得稅14000 滯納金 3000
小菲老師
10/12 13:26
借:以前年度損益調(diào)整14000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅14000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅14000
營業(yè)外支出-滯納金3000
貸:銀行存款17000
閱讀 92