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老師好!上期有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么寫?

84784949| 提問時(shí)間:10/13 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)月減去上期留底,還需要交稅嗎?
10/13 16:06
郭老師
10/13 16:06
當(dāng)時(shí)上期留底做了哪個(gè)科目的?
84784949
10/13 16:10
是的,做到進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
10/13 16:13
你好,這個(gè)月需要繳稅,不交。
84784949
10/13 16:13
需要繳稅
郭老師
10/13 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 然后你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留底等于這個(gè)金額。
84784949
10/13 16:20
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要反著再做一步嗎?
郭老師
10/13 16:21
做不做都可以的,但是你上一個(gè)月就沒有做 你做都做 不做的話,都不要做。
84784949
10/13 16:22
一直做的
郭老師
10/13 16:23
一直做的,為什么進(jìn)項(xiàng)還有余額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784949
10/13 16:23
進(jìn)項(xiàng)多抵扣了
郭老師
10/13 16:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 2024-10-13 16:23:15 給你寫了 不是嗎
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