問題已解決
老師:九月收到一筆4萬付款,其中2萬是8月已開票應收賬款。借 銀行存款 貸 應收賬款 那剩下的2萬 準備等到10月開票,九月的分錄怎么做?
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速問速答您好,也是這個分錄 借 銀行存款 貸 應收賬款 ,應收賬款在貸方余額是重分類到預收里,一個往來單位只用一個往來科目,方便對賬的,負債表列示時重分類就好 了
2024 10/13 20:22
84785031
2024 10/13 20:23
好的明白了,謝謝老師
廖君老師
2024 10/13 20:31
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~??
? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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