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已經(jīng)認證的專票要做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?

84785005| 提問時間:10/14 16:41
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué),可以做 借:原材料/管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
10/14 16:48
84785005
10/14 16:52
前面做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢,
小敏敏老師
10/14 16:59
月末需要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
84785005
10/14 17:01
借:原材料100 應(yīng)交稅費-待認證進項稅13 貸:銀行存款113 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅13 進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:原材料13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13 是這樣嗎?
小敏敏老師
10/14 17:29
是的,同學(xué),最后將轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅。
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