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想再咨詢一下暫估的分錄,暫估10月收到的材料進(jìn)項(xiàng)票在9月帳里,正常情況得先入原材料,再去領(lǐng)料,轉(zhuǎn)庫存商品,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本。那暫估的話分錄怎么做呢?

84785000| 提問時(shí)間:10/16 09:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般是不夠才去暫估啊,你都拿到了進(jìn)項(xiàng)票,還去暫估什么呢?
10/16 09:07
宋生老師
10/16 09:07
這種情況你不需要照顧了呀,其實(shí)占股很簡(jiǎn)單的,比如你這個(gè)月成本發(fā)票少了,你直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估貸,應(yīng)付賬款暫估。
84785000
10/16 09:09
就是昨天說的買個(gè)問題。9月成本嚴(yán)重不夠啊,所以才在暫估,老師你看昨天溝通的記錄。
84785000
10/16 09:15
那是不是暫估時(shí)候不需要先原材料-庫存商品- 結(jié)轉(zhuǎn)成本。直接借成本帶應(yīng)付,下個(gè)月再紅字沖會(huì)重新做?
宋生老師
10/16 09:20
你好,是的。你不是不需要搞那么復(fù)雜,直接就做一筆,后面也方便沖減。
84785000
10/16 09:22
好的,謝謝
宋生老師
10/16 09:22
你好,不用客氣的了。
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