問題已解決

老師您好,請問下9月暫估原材料并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,10月暫估的材料有開票進(jìn)來,我要怎么做分錄

84784953| 提問時間:2023 11/20 15:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你紅字沖減9月的,然后按發(fā)票重新做一次
2023 11/20 15:24
84784953
2023 11/20 15:25
那這個材料9月已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我10月的成本怎么做呢
宋生老師
2023 11/20 15:27
你好!你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也要沖減重做
84784953
2023 11/20 15:31
如果發(fā)票金額比暫估的少那要怎么做
宋生老師
2023 11/20 15:33
你好!按實(shí)際來做就好
84784953
2023 11/20 15:41
沖回材料及成本也要按照發(fā)票金額還是暫估額來沖
宋生老師
2023 11/20 15:43
你好!按暫估的金額沖了
84784953
2023 11/20 16:08
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 11/20 16:08
你好!不用客氣的了
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