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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是藥品研發(fā)企業(yè),2023年有個(gè)項(xiàng)目付了研發(fā)費(fèi)50萬,專票在去年也都來了并且入賬,,付的時(shí)候借預(yù)付500000貸銀行存款500000 發(fā)票來了借研發(fā)支出471698.1 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)28301.9 貸預(yù)付賬款500000 并結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi) 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)471698.1 貸研發(fā)支出 471698.1 24年項(xiàng)目終止,發(fā)票9月沖紅并且10月50萬打給我們,發(fā)票沖紅和50萬到賬怎么做分靈,我們單位是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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10/16 10:55
微微老師
10/16 11:01
您好,借銀行存款500000貸預(yù)付賬款500000
借研發(fā)支出-471698.1? 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)-28301.9 貸預(yù)付賬款-500000?
借以前年度損益調(diào)整 -471698.1 貸? -研發(fā)支出 471698.1
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