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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月采購材料作為主營項(xiàng)目 9月產(chǎn)生2萬元的費(fèi)用 跟供應(yīng)商合作的是次月支付上月費(fèi)用 現(xiàn)在10月已經(jīng)支付9月的費(fèi)用 發(fā)票在9月底已經(jīng)提前開具了 請問下老師 9月底收到的發(fā)票需要怎么寫分錄 10月又要怎么寫分錄 什么時候可以去成本
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答9月底收到發(fā)票時:
借:原材料/庫存商品 2萬
貸:應(yīng)付賬款 2萬
10月支付時:
借:應(yīng)付賬款 2萬
貸:銀行存款 2萬
此材料作為主營項(xiàng)目,成本將在產(chǎn)品銷售后結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,具體時間視產(chǎn)品銷售情況而定。
2024 10/16 12:00
84784983
2024 10/16 14:04
支付后 怎么入成本 分錄是
小智老師
2024 10/16 14:08
成本結(jié)轉(zhuǎn)通常發(fā)生在產(chǎn)品售出之后。假設(shè)9月購入的材料已在10月全部用于生產(chǎn)并已銷售,則成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬
貸:原材料/庫存商品 2萬
具體時間需根據(jù)實(shí)際情況確定。若未銷售完畢,請等待銷售后再進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。
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