問(wèn)題已解決

如果9月發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)支付,10月份才收到發(fā)票 我這倆個(gè)月該怎么做分錄?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行存款, 十月份借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022 10/10 12:49
84784970
2022 10/10 12:54
已經(jīng)支付了 為啥還要用其他應(yīng)付款這個(gè)科目呢
郭老師
2022 10/10 12:56
你好,借銀行存款,貸管理費(fèi)用,你的銀行存款退回來(lái)了嗎?有銀行回單嗎?沒(méi)有的話用一個(gè)科目代替就是了。
84784970
2022 10/10 13:33
哦 這個(gè)是不是就是9月份暫估了一下,如果10月收回來(lái)的是專票,沖回費(fèi)用后,再做一筆收到發(fā)票的
郭老師
2022 10/10 13:34
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款,最后一個(gè)分錄改成這個(gè)。
84784970
2022 10/10 14:10
好的 老師 哪像對(duì)公戶扣的手續(xù)費(fèi) 電話費(fèi)這些沒(méi)有發(fā)票,做賬直接附銀行回單,年末企業(yè)所得稅匯算清繳 需要調(diào)增的嗎?
郭老師
2022 10/10 14:10
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784970
2022 10/10 14:15
有人說(shuō)不需要調(diào)增[暈]
郭老師
2022 10/10 14:19
需要調(diào)整的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。
84784970
2022 10/10 14:21
是不是所有費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的都要調(diào)增,收據(jù)什么的都不算發(fā)票
郭老師
2022 10/10 14:23
工資的,不需要發(fā)票 其他的需要
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