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老師,我問一下我報表里應收賬款負數(shù)。 預收賬款也是負數(shù)。 那我怎么辦?

84784997| 提問時間:10/17 14:59
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這可能是預收賬款實際上變成了應收賬款,或是記賬錯誤。建議你仔細檢查相關業(yè)務單據(jù)和賬務處理,必要時調整賬目。
10/17 15:01
84784997
10/17 15:09
這個我要怎么調整科目。我現(xiàn)在要報財務報表了,我分錄怎么做不會負數(shù)?
小智老師
10/17 15:12
你可以將負數(shù)的應收賬款與預收賬款相互沖抵,根據(jù)實際情況調整分錄,比如借記應收賬款,貸記預收賬款,確保報表數(shù)據(jù)準確無誤。具體分錄需依據(jù)實際金額和公司賬務情況來定。
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