問(wèn)題已解決
老師,6月份憑證 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款 7月份憑證需要把貸方:其他應(yīng)付款 調(diào)整為:貸:其他應(yīng)付款 和 庫(kù)存現(xiàn)金;分錄這么做?先做一筆6月份憑證的紅字 在做一筆正確的分錄嗎?
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速問(wèn)速答是的,您可以先沖銷6月份的錯(cuò)誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實(shí)際情況。
2024 10/17 15:37
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