問題已解決

我想請(qǐng)教一下,我剛聽了昨晚的課,付貨款那20萬收到專票,票稅合計(jì)是22.6萬,合同上寫的總金額是20萬。課堂上有人問老師實(shí)際付給同方公司的是多少錢?老師說是22.6萬。我就想不明白,那雖然2.6萬可以用于抵扣長(zhǎng)沙卓越家具的進(jìn)項(xiàng)稅,那這2.6萬又轉(zhuǎn)手給了同方公司,這長(zhǎng)沙卓越家具不是等于沒好處了嗎?

84785046| 提問時(shí)間:10/20 21:43
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),增值稅是價(jià)外稅,也是鏈條稅,是不計(jì)入成本的
10/20 21:45
84785046
10/20 21:46
抵扣了又轉(zhuǎn)手給了別人不是等于沒有了嗎?
麗媛老師
10/20 21:46
增值稅一般納稅人計(jì)稅方法就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這樣做的目的是為了防止重復(fù)征稅,也是減輕納稅人的負(fù)擔(dān)
84785046
10/20 21:46
合同金額是不含稅的,為什么不按照合同金額付款就好?
麗媛老師
10/20 21:49
屬于增值稅的應(yīng)稅行為,即使合同上規(guī)定價(jià)款為不含稅金額,發(fā)生銷售行為就應(yīng)該照章納稅,否則會(huì)被認(rèn)定為偷稅漏稅
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