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老師23年沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在怎么調(diào)整

84785011| 提問時(shí)間:10/22 20:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,若余額在借方,全部視同留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,按借方余額數(shù),借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記本科目。 若余額在貸方,且“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”賬戶無余額,按貸方余額數(shù),借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。 若本賬戶余額在貸方,“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個(gè)貸方余額,按貸方余額數(shù),借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目。 若本賬戶余額在貸方,“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個(gè)貸方余額,應(yīng)將這兩個(gè)賬戶的余額沖出,其差額貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。
10/22 20:31
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