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老師,預提費用,預提成本的分錄怎么做的?。?/p>

84784950| 提問時間:10/23 14:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,現(xiàn)在是叫暫估成本和費用 借:相關費用,主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
10/23 14:38
劉艷紅老師
10/23 14:46
是的,是的,就是這樣的
劉艷紅老師
10/23 14:50
暫估成本就可以了 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
劉艷紅老師
10/23 14:52
是的,發(fā)票收回來,把暫估的沖掉
劉艷紅老師
10/23 14:55
暫估費用是對的,收回來沖掉就可以
劉艷紅老師
10/23 14:59
暫估成本用應付賬款這個
劉艷紅老師
10/23 15:05
是的, 是的,就是這樣的
劉艷紅老師
10/23 15:19
現(xiàn)在一般是暫估這樣說了
84784950
10/23 14:44
暫估成本,借主營業(yè)務成本,貸應付-暫估?
84784950
10/23 14:45
暫估費用,借 相關費用,貸應付-暫估
84784950
10/23 14:45
老師,是這樣子嗎
84784950
10/23 14:48
如果我是餐飲店,是新成立不久的,有收入,成本票還沒有開回來
84784950
10/23 14:48
那我應該怎么做分錄,借方是什么?
84784950
10/23 14:50
老師,那你說我這次暫估費用做得對嗎
84784950
10/23 14:52
后來還做了沖減的,因為發(fā)票拿回來了
84784950
10/23 14:54
我上面做的暫估費用對嗎
84784950
10/23 14:54
我借的是主營成本哦
84784950
10/23 14:58
那暫估費用,我貸方用的是其他應付科目
84784950
10/23 14:58
暫估成本可以也用其他應付嗎不用應付賬款科目?
84784950
10/23 15:01
好的,謝謝老師
84784950
10/23 15:01
暫估費用,貸方就可以用其他應付是嗎
84784950
10/23 15:14
謝謝老師
84784950
10/23 15:14
現(xiàn)在還用預提也是可以的吧?
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