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去年開的發(fā)票,今年紅沖開票,重開正數(shù)票怎么寫分錄

84784978| 提問時(shí)間:10/24 14:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
10/24 14:38
84784978
10/24 14:39
如果不用這個(gè)以前年度損益調(diào)整,該怎么操作
84784978
10/24 14:39
上年度做的是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
宋生老師
10/24 14:40
你好,你開了發(fā)票出去還是人家開給你的發(fā)票?
84784978
10/24 14:41
是人家開給我們的
宋生老師
10/24 14:43
你好,如果是人家開給你們的你可以用利潤分配未分配利潤這個(gè)科目,貸方仍然計(jì)入預(yù)付賬款。
84784978
10/24 14:46
借利潤分配–未分配利潤 貸預(yù)付賬款 就做這一筆分錄就可以了嗎?
宋生老師
10/24 14:51
你好,然后再做一筆同樣的正數(shù)的憑證
84784978
10/24 14:53
老師是這樣的嗎?
宋生老師
10/24 14:54
你好,是的,就是這樣子做。
84784978
10/24 14:54
好的,謝謝老師
宋生老師
10/24 14:55
你好不用客氣的了
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