問題已解決
老師 請教下收到運費收據(jù)1700元,沒有發(fā)票同事墊付,現(xiàn)按收據(jù)報銷; 可以報銷嗎?金額有限制嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以按收據(jù)報銷,但最好是有正規(guī)發(fā)票。關于金額限制,這取決于公司的財務政策和相關稅務規(guī)定。建議咨詢公司財務部門,確認是否有具體的報銷標準和要求。
10/28 08:26
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10/28 08:40
老師 請教下財務領導反饋到時需要納稅調(diào)增,這個是什么意思呀?
小智老師
10/28 08:44
納稅調(diào)增通常是指在計算企業(yè)所得稅時,需要對某些費用進行調(diào)整,這些費用在會計處理上可能被扣除,但在稅法上不允許扣除,因此需要調(diào)整增加應納稅所得額,從而影響所需繳納的稅額。簡單來說,就是調(diào)整后的利潤會增加,相應的稅款也會增加。
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10/28 09:06
老師 還是有點不明白,是這樣理解的嗎:
運費收據(jù)做到銷售費用里面,然后營業(yè)收入減掉銷售費用了,稅法上不允許扣除,所以在計算利潤總額里面需要加上1700元然后再計算所得稅費用;
小智老師
10/28 09:09
對的,你的理解是正確的。運費收據(jù)如果按銷售費用處理,在會計上可能直接減少了利潤總額。但如果稅法規(guī)定這部分費用不允許扣除,那么在計算應納稅所得額時,需要將這1700元加回到利潤中,再根據(jù)稅率計算應繳納的所得稅。這就是所謂的納稅調(diào)增。
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10/28 09:19
好的 謝謝 明白了
小智老師
10/28 09:21
不客氣,有其他財會問題也可以隨時問我,很高興能幫到你!
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10/28 09:30
那就是1700*25%=需要繳納425的所得稅?
小智老師
10/28 09:34
是的,如果所得稅率是25%,那么你需要在1700元的基礎上計算出425元的所得稅。這部分稅款需要在計算公司總體所得稅時加上。
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