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9月 暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 66000.00 老師,請問怎么沖暫估 9月 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤 66000.00 貸:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估 66000.00 現(xiàn)在怎么沖銷
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速問速答借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估- 66000.00
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00
負(fù)數(shù)沖銷就成了
10/28 12:05
84784985
10/28 12:06
結(jié)轉(zhuǎn)了損益也是這樣沖嗎?:借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估- 66000.00
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00
東老師
10/28 12:06
對(duì) 按照負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到本年利潤就成
84784985
10/28 12:07
好的,謝謝老師
東老師
10/28 12:07
沒事? ?幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84784985
10/28 12:16
老師,請問下收銀行利息0.21元,或者支出0.21元的手續(xù)費(fèi)需要做分嗎?
東老師
10/28 12:17
不管是你收到或支出都是需要做賬的
84784985
10/28 12:20
那我9月份的可以做到10月份的賬嗎?
東老師
10/28 12:21
做到10月份是沒有問題的
84784985
10/28 12:22
好的,謝謝老師
東老師
10/28 12:23
沒事? ?幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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