問題已解決

如果從2024年1月開始就多計(jì)提了工資,一直到現(xiàn)在多計(jì)提了2萬多,分錄沖掉的話是一張一張沖掉還是反分錄一起沖?

84784962| 提問時(shí)間:10/29 18:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,寫一個(gè)總的沖紅分錄就可以
10/29 18:21
84784962
10/29 18:21
摘要怎么寫?
暖暖老師
10/29 18:22
調(diào)整1-9月多計(jì)提工資就可以
84784962
10/29 18:24
如果23年12月份的多計(jì)提了工資,分錄怎么寫啊
暖暖老師
10/29 18:25
金額不大可以直接調(diào)整在今年
84784962
10/29 18:25
2023年12月的計(jì)提借方寫以前年度損益調(diào)整嗎?
84784962
10/29 18:26
調(diào)整1-9月多計(jì)提工資分錄是寫借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:管理費(fèi)用-職工工資,還是寫借:管理費(fèi)用-職工工資負(fù)數(shù),應(yīng)付職工薪酬-職工工資負(fù)數(shù)?
暖暖老師
10/29 18:31
調(diào)整1-9月多計(jì)提工資分錄是寫借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:管理費(fèi)用-職工工資 紅字
暖暖老師
10/29 18:31
2023年得用以前年度損益調(diào)整科目
84784962
10/29 18:33
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 貸:管理費(fèi)用-職工工資 紅字是這樣嗎
84784962
10/29 18:33
財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整的話6901填寫在損益科目里面自己造一個(gè)?
暖暖老師
10/29 18:44
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 借:管理費(fèi)用-職工工資 紅字
84784962
10/29 18:47
2個(gè)都是借方?
暖暖老師
10/29 18:50
對,損益類科目只有結(jié)轉(zhuǎn)在貸方的
84784962
10/29 18:53
2個(gè)都在借方不平啊
暖暖老師
10/29 19:20
第二個(gè)是借方紅字呀,我說了
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