問(wèn)題已解決

我公司籌建期當(dāng)月支付設(shè)計(jì)費(fèi),未取得發(fā)票,后期款項(xiàng)支付完后,再取得發(fā)票,怎么做賬?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/29 18:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2024 10/29 18:46
84785039
2024 10/29 20:37
收到銀行的批量結(jié)息,怎么做分錄
小菲老師
2024 10/29 21:29
同學(xué),你好 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)
84785039
2024 10/29 23:51
兩個(gè)都是記借方,財(cái)務(wù)費(fèi)用填負(fù)數(shù)?
小菲老師
2024 10/30 07:10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~