老師,我們的房租26萬(wàn),在8月份的時(shí)候,我放入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,那會(huì)兒是就當(dāng)我們的員工已經(jīng)全部給支付了,所以分錄做的是:借:長(zhǎng)期待攤,貸:其他應(yīng)付款-員工,,但是其實(shí)這個(gè)錢員工并沒有給到房東,是我們就當(dāng)員工提前給了,然后9月份支付了3萬(wàn),借:其他應(yīng)付款-員工,貸:銀行存款,這筆是員工取現(xiàn)金給了房東了,我憑證后面附上員工取現(xiàn)記錄和房東收據(jù),10月份是付了1萬(wàn),借:其他應(yīng)付款-員工,貸:銀行存款,然后這筆錢是員工直接轉(zhuǎn)賬給房東了,我憑證后面附上員工的轉(zhuǎn)賬給房東的記錄。按理來(lái)說(shuō)我應(yīng)該是附員工提前支付給房東錢的那個(gè)憑證,但是實(shí)際員工并沒有提前支付,只是我8月份走了一個(gè)分錄而已,這樣沒什么問(wèn)題吧?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,我想確認(rèn)一下,后面2個(gè)分錄 ,貸:銀行,這是我們銀行真有有出這些錢了,要保證銀行明細(xì)和網(wǎng)銀一致哦
2024 10/29 19:12
84784974
2024 10/29 19:13
有的,這個(gè)錢都轉(zhuǎn)給員工了,包括員工給房東的記錄都有
84784974
2024 10/29 19:14
之前做長(zhǎng)期待攤,是因?yàn)檫@個(gè)房租我們是從今年4月份開始的,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用后,我們要攤銷二三季度的房租,因?yàn)槭遣惋?,所以借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
廖君老師
2024 10/29 19:16
哦哦,這些分錄可以的,您的思路清晰
84784974
2024 10/29 19:19
嗯嗯老師,正常來(lái)說(shuō),我憑證后面應(yīng)該附員工在我做8月份那筆分錄之前付給房東房租的憑證,但是,因?yàn)橐獢備N房租費(fèi)用,所以就在8月做了那筆實(shí)際不是員工提前付款的分錄,之后導(dǎo)致我附的憑證只能是我們打款給員工,員工給了房東的這個(gè)記錄,這樣問(wèn)題不大叭?
廖君老師
2024 10/29 19:20
您好,可以的,本來(lái)就是這樣做分錄的,計(jì)提全部的待攤費(fèi)用時(shí)另一個(gè)科目就是往來(lái)科目
84784974
2024 10/29 19:25
我8月份做的是:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用26萬(wàn)、貸:其他應(yīng)付款-員工26萬(wàn),(這筆分錄后面我沒有附憑證,因?yàn)閱T工實(shí)際并沒有先把錢給到房東)因?yàn)槎径鹊臅r(shí)候沒有攤銷,所以補(bǔ)在了8月份:攤銷二季度房租:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用:65000,9月份又?jǐn)備N了3季度的房租分錄同上,同時(shí)9月份才實(shí)際支付開房租,借:其他應(yīng)付款員工30000,貸:銀行存款30000,這筆款是員工取現(xiàn)后給了房東了,房東開了收據(jù),所以這筆分錄后面我附的憑證是(取現(xiàn)記錄+房東收據(jù)),全程我是這樣操作的,可以嗎老師
廖君老師
2024 10/29 19:27
您好,分錄可以的哦,
84784974
2024 10/29 19:30
但有的說(shuō)這樣邏輯上不太符合
廖君老師
2024 10/29 19:30
您好,那他們建議是怎么寫呢,讓他們分享一下,我們公司也是這樣的思路
84784974
2024 10/29 19:32
這樣處理存在一定問(wèn)題。
首先,8 月份在員工實(shí)際未支付房租的情況下,將其計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用并貸記其他應(yīng)付款—員工,此操作缺乏實(shí)際業(yè)務(wù)支撐,不符合會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性原則。
其次,后續(xù)月份以員工取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬給房東的記錄來(lái)沖減其他應(yīng)付款—員工,與 8 月份的初始分錄邏輯不一致。
84784974
2024 10/29 19:32
建議進(jìn)行如下調(diào)整:將 8 月份的分錄紅字沖回,待實(shí)際支付房租時(shí),再按照正常的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行記賬,即支付時(shí)借記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸記銀行存款等科目。這樣可以保證會(huì)計(jì)記錄與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可靠性。
84784974
2024 10/29 19:36
這種的分錄要是從頭的話要怎么做呢老師
廖君老師
2024 10/29 19:38
您好,員工支付房租又不是每月都支付的,如果一月支付3個(gè)月房租呢,先記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是為了每月平均攤銷
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)? ?貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
廖君老師
2024 10/29 19:39
您好,您不用紀(jì)結(jié)這么多,您的分錄完全沒問(wèn)題?的,我們的分錄又不影響損益,往來(lái)科目最終也是平的,
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