問(wèn)題已解決

老師,我公司6月份收到一張60000的費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)入賬,但這個(gè)月對(duì)方紅沖了,我這邊該如何做賬呢?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:10/30 08:14
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!對(duì)方紅沖后,你需要在本月做相應(yīng)的紅沖處理,也就是沖銷之前的入賬。具體操作是在會(huì)計(jì)軟件中錄入一筆與原發(fā)票相同金額但方向相反的會(huì)計(jì)分錄,這樣可以確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。
10/30 08:17
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