問(wèn)題已解決

老師你好,我想問(wèn)一下我們酒店的設(shè)計(jì)費(fèi)和裝修費(fèi)用有一千多萬(wàn),這個(gè)怎么做賬

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:10/31 11:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)是公司買(mǎi)的還是租的房子
10/31 11:10
劉艷紅老師
10/31 11:11
這個(gè)可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按10年摟攤銷(xiāo)
84785007
10/31 11:14
那個(gè)樓是買(mǎi)的,是老板注冊(cè)公司前買(mǎi)的,現(xiàn)在在裝修,陸陸續(xù)續(xù)產(chǎn)生裝修費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi),預(yù)計(jì)1000多萬(wàn)
84785007
10/31 11:15
老師,這不是應(yīng)該計(jì)入在建工程,完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
10/31 11:15
可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面
84785007
10/31 11:19
這個(gè)裝修要持續(xù)幾個(gè)月,從現(xiàn)在開(kāi)始的,付款也是陸陸續(xù)續(xù)的,我是要等裝修完了匯總再攤銷(xiāo)嗎
劉艷紅老師
10/31 11:19
是的,等完工后再攤銷(xiāo)就可以
84785007
10/31 11:20
那現(xiàn)在就不需要做賬了嗎?
劉艷紅老師
10/31 11:22
是的,現(xiàn)在暫時(shí)不用做賬
84785007
10/31 11:22
那些裝修費(fèi)都是股東打到基本戶,再由基本戶打給不同的公司的,股東打到賬上的錢(qián)怎么做賬呢,我們打出去的錢(qián)又怎么做賬呢
劉艷紅老師
10/31 11:23
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
84785007
10/31 11:25
股東打到賬上的錢(qián)怎么做賬呀
劉艷紅老師
10/31 11:25
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785007
10/31 11:28
老師,沒(méi)付款以前,股東打到賬戶上的錢(qián),不是應(yīng)該銀行存款增加嗎,不是應(yīng)該借銀行存款嗎,我不太理解,為什么是貸銀行存款
劉艷紅老師
10/31 11:29
看錯(cuò)了,不好意思 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
84785007
10/31 11:31
那老師給材料商付款的時(shí)候呢,怎么做賬
劉艷紅老師
10/31 11:33
是公司給材料商付款嗎
84785007
10/31 11:34
嗯嗯,付買(mǎi)裝修費(fèi),材料費(fèi)那些的,公司付款,
劉艷紅老師
10/31 11:42
借:長(zhǎng)期待攤 貸:銀行存款
84785007
10/31 11:47
老師還在嗎
84785007
10/31 11:49
那那個(gè)其他應(yīng)付款怎么平呢
劉艷紅老師
10/31 11:51
其他應(yīng)付款,賬上有錢(qián)還給股東
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