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9月開具的出口銷售發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票有誤,10月紅沖并重新開具,該怎么申報增值稅申報
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速問速答同學,你好
那你出口退稅申報了嗎
11/02 13:01
84785035
11/02 13:02
出口退稅申報還沒有報
84785035
11/02 13:05
部分進貨發(fā)票還未開,還沒有申報退稅
小菲老師
11/02 13:10
同學,你好
那你9月份先正常申報
84785035
11/02 13:12
10月紅沖9月的出口銷售發(fā)票并重新開具,該怎么申報增值稅申報。
小菲老師
11/02 13:15
同學,你好
10月份申報增值稅不填寫,因為一正一負
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