問題已解決

老師,甲方打農(nóng)民工資到我們施工方專戶。我們施工方找勞務(wù)公司開的勞務(wù)發(fā)票,工資從我們專戶發(fā),我們施工方拿勞務(wù)發(fā)票做成本,勞務(wù)公司拿工資表做成本。賬務(wù)處理是怎樣的?

84784955| 提問時(shí)間:11/03 20:09
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
在這種情況下,你們施工方會在賬務(wù)中記錄如下: 1. 當(dāng)甲方將資金打入你們的專戶時(shí),你們應(yīng)該借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)付款—甲方預(yù)付款”等科目。 2. 支付給勞務(wù)公司工資時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬”或“工程成本”,貸記“銀行存款”。 3. 收到勞務(wù)公司開具的勞務(wù)發(fā)票時(shí),借記“工程成本”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”和“其他應(yīng)付款—?jiǎng)趧?wù)公司”。 勞務(wù)公司則會根據(jù)工資表記錄成本,并進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
11/03 20:12
84784955
11/03 20:32
第一條? 這個(gè)不太理解。甲方資金轉(zhuǎn)入我們專戶這個(gè)為什么不是? 借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款呢?
堂堂老師
11/03 20:35
甲方將資金轉(zhuǎn)入你們專戶通常視為預(yù)付款,因?yàn)檫@筆錢是甲方預(yù)先支付給你們用于后續(xù)的勞務(wù)支付。所以,使用“其他應(yīng)付款—甲方預(yù)付款”比使用“應(yīng)收賬款”更為合適。應(yīng)收賬款通常用于記錄因銷售商品或提供服務(wù)而產(chǎn)生的應(yīng)由客戶支付的款項(xiàng),而在這個(gè)場景中,甲方的款項(xiàng)是預(yù)先支付的,不是因?yàn)槟銈円呀?jīng)完成了服務(wù)或銷售。
84784955
11/03 20:37
如果后期項(xiàng)目需要給甲方開發(fā)票呢?這個(gè)賬務(wù)怎么處理
堂堂老師
11/03 20:40
如果后期需要給甲方開發(fā)票,比如因?yàn)橥瓿闪艘徊糠止こ袒蚍?wù),你們的賬務(wù)處理將是: 1. 借記“應(yīng)收賬款—甲方”,貸記“營業(yè)收入”或“工程收入”等相關(guān)收入科目,以反映你們對甲方提供服務(wù)或工程的收入確認(rèn)。 2. 當(dāng)甲方支付款項(xiàng)時(shí)(如果之前的預(yù)付款未完全抵扣),再次借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)收賬款—甲方”。 3. 如果甲方的預(yù)付款已經(jīng)通過之前的勞務(wù)支付完全使用,那么在開具發(fā)票時(shí),你們需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整賬面上的“其他應(yīng)付款—甲方預(yù)付款”與“應(yīng)收賬款—甲方”的金額,確保所有款項(xiàng)都能正確匹配和清算。
84784955
11/03 20:41
哦哦,就是后期開發(fā)票,就把其他應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款是吧?
84784955
11/03 20:42
其他應(yīng)付賬款就是過渡一下,是這個(gè)意思吧?
堂堂老師
11/03 20:44
對的,你理解得很正確。其他應(yīng)付款—甲方預(yù)付款在初期記錄甲方的預(yù)付資金,后期開發(fā)票時(shí),需要將這部分預(yù)付款轉(zhuǎn)化為應(yīng)收賬款,以反映實(shí)際的銷售或服務(wù)收入。這樣的處理確保了財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
堂堂老師
11/03 20:45
對的,你理解得很正確。其他應(yīng)付款—甲方預(yù)付款在初期記錄甲方的預(yù)付資金,后期開發(fā)票時(shí),需要將這部分預(yù)付款轉(zhuǎn)化為應(yīng)收賬款,以反映實(shí)際的銷售或服務(wù)收入。這樣的處理確保了財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
84784955
11/03 20:48
這樣稅務(wù)會不會算偷稅漏稅???
84784955
11/03 20:48
就是擔(dān)心其他應(yīng)付款掛賬太大
堂堂老師
11/03 20:51
不用擔(dān)心,按照這種方式處理賬務(wù)是符合財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)定的。只要你們的所有交易和賬務(wù)處理都有相應(yīng)的合同和發(fā)票支持,并且遵守了稅法規(guī)定,記錄了正確的稅額,就不會被視為偷稅漏稅。確保賬務(wù)的透明和合規(guī)是關(guān)鍵。其他應(yīng)付款的金額較大,只要與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,且能夠通過審計(jì),就不會有問題。
堂堂老師
11/03 20:51
不用擔(dān)心,只要你們的賬務(wù)處理符合財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)定,按照實(shí)際的商業(yè)交易進(jìn)行記錄,并且及時(shí)準(zhǔn)確地反映所有的收入和支出,就不會被視為偷稅漏稅。其他應(yīng)付款賬面上的金額較大,只要能夠?qū)?yīng)到具體的業(yè)務(wù)活動(dòng)和合同約定,并且能夠合理解釋和證明這些金額的來龍去脈,稅務(wù)機(jī)關(guān)通常不會認(rèn)為存在問題。重要的是保持透明和正規(guī)的會計(jì)記錄。
84784955
11/03 21:00
好的,謝謝老師
堂堂老師
11/03 21:04
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