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銷售發(fā)票和進項發(fā)票都有沖紅,月末銷項稅額有余額在借方,進項稅額有余額在貸方,怎么處理?
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速問速答同學(xué),你好
都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
11/04 11:44
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11/04 11:55
現(xiàn)在銷項稅額借方余額大于進項稅額貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)下來的差額在借方,計入未交增值稅再怎么處理呢?
小菲老師
11/04 11:57
同學(xué),你好
再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。如果應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸方有余額,就是要繳納的金額,如果在借方,就是留抵
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