問題已解決
宋生老師你看下我修改之后的明細(xì)賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你的問題是什么?
2024 11/04 11:59
84785040
2024 11/04 12:02
怎么會有余額呢
84785040
2024 11/04 12:02
我的資產(chǎn)負(fù)債表中也不平衡多了應(yīng)付職工薪酬4500
宋生老師
2024 11/04 12:03
您好,你9月份的工資發(fā)了嗎?
84785040
2024 11/04 12:04
我這樣修改之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
84785040
2024 11/04 12:04
會計分錄就改感覺就是這樣糾正的為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
宋生老師
2024 11/04 12:04
你好,你的科目余額表是不是平的?
84785040
2024 11/04 12:10
老師你看下
84785040
2024 11/04 12:10
我的科目余額表是平的
84785040
2024 11/04 12:10
但是我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84785040
2024 11/04 12:11
我這個月在計提十月份工資時資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬就變成了9000
宋生老師
2024 11/04 12:11
你好,你這個是管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的。
84785040
2024 11/04 12:11
就是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84785040
2024 11/04 12:11
我也做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄
宋生老師
2024 11/04 12:11
你好,你的管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)做平。
84785040
2024 11/04 12:13
我做了分錄
84785040
2024 11/04 12:13
總共四個會計分錄
84785040
2024 11/04 12:25
老師麻煩幫忙解決一下
宋生老師
2024 11/04 13:16
你好,你的管理費用有余額,要把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)。
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