問題已解決
老師,我們去年6月開了一張紙質專票,現(xiàn)在對方給我們退貨,我們這邊要開紅字發(fā)票,要怎么操作?
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速問速答你好!對于退貨情況,你需要開具紅字增值稅專用發(fā)票來沖減原交易。首先,確保你的企業(yè)已經在稅務局登記了開具紅字發(fā)票的資格。然后,你需要通過增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票,提交相關的退貨證明和原始藍字發(fā)票信息。審核通過后,就可以開具紅字發(fā)票了。
11/05 14:12
84785007
11/05 14:14
增值稅用途狀態(tài)顯示已確認,是不是對方已經勾選了?
小智老師
11/05 14:17
是的,增值稅發(fā)票的用途狀態(tài)顯示“已確認”通常意味著對方已經在系統(tǒng)中勾選確認了該發(fā)票,可以用于進項稅額的抵扣。這表明發(fā)票已經被對方正式接收并用于會計處理。
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11/05 15:28
那是要客戶給我們開紅字申請表,還是我們開紅字申請表?
小智老師
11/05 15:30
是你們這邊需要開具紅字發(fā)票申請表。在處理退貨時,作為銷售方,你們需要填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并提交給購買方確認。確認無誤后,再將該信息表連同其他必要文件一起提交給稅務機關審核。審核通過后,你們就可以開具紅字發(fā)票了。
84785007
11/05 19:36
還要送給稅務機關審核嗎?線上還是線下?
小智老師
11/05 19:39
現(xiàn)在大多數(shù)地區(qū)支持線上操作。你可以通過增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)提交紅字發(fā)票信息表,并進行線上審核。這樣操作更為便捷,可以節(jié)省很多時間和資源。只需確保所有信息準確無誤,按照系統(tǒng)提示提交即可。審核通過后,就可以在線上開具紅字發(fā)票了。
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