問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下工廠給我們開(kāi)貨物票金額是190674元,由于工廠晚送貨造成了滯港費(fèi)9954元,滯港費(fèi)由廠家承擔(dān),我們實(shí)付貨款180720元,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:11/05 14:19
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
好的,這個(gè)情況可以這樣處理: 借:庫(kù)存商品 190,674元 應(yīng)付賬款 9,954元 貸:銀行存款 180,720元 應(yīng)付賬款 190,674元 這樣子,滯港費(fèi)由廠家承擔(dān)的部分直接沖減了應(yīng)付賬款,而實(shí)際支付的貨款則通過(guò)銀行存款支付。
11/05 14:21
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