問題已解決
利潤出來比出納那邊少幾萬是什么原因呢,折舊都已加,應收應付都對的上
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速問速答當發(fā)現(xiàn)利潤比出納那邊少幾萬時,可能存在以下原因:
收入確認問題:可能有些收入尚未被正確或及時地記錄在賬上。
成本費用遺漏:可能在計算利潤時,某些成本或費用沒有被完全考慮進去,例如未記錄的小額支出或遺漏的固定成本分攤。
會計處理錯誤:會計在記賬或計算過程中可能出現(xiàn)了錯誤,如分類錯誤、金額錄入錯誤等
2024 11/05 15:40
84785009
2024 11/05 16:00
老師,計提的水電費還有工資跟實際每個月的工資不等,會影響利潤嗎
劉艷紅老師
2024 11/05 16:02
你是按計提的入賬,出納是按實際入賬,是吧
84785009
2024 11/05 16:04
本月計提的金額一般是比出納那邊多的,下個月多計提的話再沖減的
84785009
2024 11/05 16:05
出納那邊就是按實際來的
劉艷紅老師
2024 11/05 16:08
可能差的就是這里
84785009
2024 11/05 16:10
假設我計提9月的工資15萬,10月份出納那邊發(fā)9月的工資付的是12萬,10月份做賬是我是沖減這個3萬,再計提10月的15萬
84785009
2024 11/05 16:10
這樣會不會影響我利潤比出納那邊少3萬呢
劉艷紅老師
2024 11/05 16:11
那你沒沖前就會有差別
84785009
2024 11/05 16:13
沖減了3萬,就是一樣了是吧
84785009
2024 11/05 16:13
那還是差幾萬,找不出來,每個月都會差點,這個月差的有點多
劉艷紅老師
2024 11/05 16:16
其他收入方面有沒有差別了
84785009
2024 11/05 16:20
應收應付都是對上的,銀行現(xiàn)金都對的,就是原材料這塊不知道會不會有出入,跟出納那邊原材料的期末余額又是對得上的,找不到哪里對不上
劉艷紅老師
2024 11/05 16:23
支出這塊和你計提這塊
84785009
2024 11/05 16:25
開票稅點這些也都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證出來比出納那邊少,老師,還有什么費用需要注意看的呢
劉艷紅老師
2024 11/05 16:27
看你的支出和收入就可以
84785009
2024 11/05 16:33
計提社保這個,這個是客戶欠的,假設應收回的社保余額是6萬多,我上個月借方是4萬,我這個月是這樣記的,
其他應收款 社保 借方 2萬
管理費用 社保 借方 -2萬
84785009
2024 11/05 16:34
這樣記可以的吧,我前面都是這樣記的
劉艷紅老師
2024 11/05 16:36
你把分錄拍給我看下
84785009
2024 11/05 16:40
發(fā)不出去怎么回事
84785009
2024 11/05 16:40
老師,發(fā)了
劉艷紅老師
2024 11/05 16:42
這樣沖是什么意思
84785009
2024 11/05 16:44
前面那個會計一直都是這樣記的,財務那邊是欠7萬多,是不是我期末余額借方也是7萬多就可以了
84785009
2024 11/05 16:45
這個一直我也不是很明白,為什么這么記
劉艷紅老師
2024 11/05 16:46
是的,你放借方就可以了,不這樣沖的
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